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__内控百科全书

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 为加强内控管理,规范财政行为,增强防控风险意识,今年以来,新沂市时集镇财政所从风险控制点入手与工作岗位相结合,...

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全面从严治党是金年会新时代中国特色社会主义思想的重要内容。今年年初,在全国税务工作会议、税务系统全面从严治党工作会...

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内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度,实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控,完整的内部控...

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1月7日下午,财政部党组书记、部长、内部控制委员会主任刘昆主持召开了内控委会议。纪检组长赵惠令,副部长刘伟、余蔚平...

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  本报讯记者刘明中报道为推进财政内控工作从“立规矩”向“见成效”转变,财政部党组书记、部长、内部控制委员会主任刘...

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中国证券业协会23日发布消息称,1月21日,中国证券业协会在京组织召开第六届投资银行委员会专题扩大会议,围绕证券...

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2018年以来,金年会民族干部学院以落实全面从严治党和党风廉政建设精神为导向,采取多项措施加强内部控制建设,提升内...

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    中华人民共和国审计署令 2018年1月12日第11号已发布,并要求自2018年3月1日起施行。那么《审计...

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     完善内部控制制度涉及到企业管理的方方面面,而要使制定的内部控制制度真正发挥作用并节约制度成本,必须处理...

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(一)关联方及关联交易的界定控制   关联方及关联交易的界定是关联交易内部控制的首要问题。上市公司应依据会计准则和...

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  1.需要变动审计工作底稿的情形。一般情况下,在审计报告归档之后不需要对审计工作底稿进行修改或增加。注册会计师发...

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    民营小微企业自身还有许多需要改进的地方,包括对外部环境的适应,以及内部管理制度的建立和完善。尤其是在内部...

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     内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时...

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  内部控制制度是伴随社会经济的发展而产生的,它贯穿于企业管理经营的各个环节当中,是一项十分复杂、繁琐的系统工程,...

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  内部控制是医院管理的一项重要制度,是医院为维护财产物资安全、保证财务收支合法、会计资料真实、实现经营目标、提高...

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关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知财会〔2017〕21号中共金年会直属机关事务管理局、国家机关事务管理局财...

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各市级预算单位、区财政局:  为贯彻落实简政放权、“放、管、服”的改革方针,深化金年会采购制度改革,落实采购人责任主...

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教财函[2013]142号省、自治区、直辖市教育厅(教委),各计划单列市教育局,新疆生产建设兵团教育局,部属各高等...

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办公用房从严核定面积探索试行租金制■党政机关办公用房配置应当严格执行相关标准,从严核定面积。国家发展改革委会同住房...

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国办发〔2017〕39号各省、自治区、直辖市人民金年会,金年会各部委、各直属机构:  《政务信息系统整合共享实施方案...

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