内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度,实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控,完整的内部控制体系和完善的内部控制制度是约束、规范单位经济管理行为的准则,是减少风险的重大举措。
根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》等有关规定,及南京市工商局部署试点单位的工作安排,2018年9月份,南京市工商局委托江苏天泰会计师事务所,开展对单位内部控制规范的具体实施工作,在明确相关目标任务后,在各职能处室的大力支持下,通过3个多月的不懈努力,从宣传发动、现状梳理评价、流程梳理优化、汇编《内部控制手册》、到开展实施培训、具体布置实施工作任务,市工商局按照市财政落实相关工作的时间节点要求,按时完成了单位内部控制制度建设。
12月27至28日,南京金年会网页版登陆市工商局召开了各部门主要负责人及预算管理员参加的单位内部控制实施布置会议。江苏天泰会计师事务所从单位内部控制建设基本情况、内部控制手册的主要内容、内部控制建设的完成情况等几个方面做了详细的介绍。会上,南京市工商局对各职能处室贯彻落实单位内控制度提出了明确要求。下一步,市工商局将针对内控制度实施过程中存在的问题,进一步整改完善工作制度,跟踪内部控制试运行相关工作,及时解决试运行过程中出现的情况和问题,以便顺利地通过市财政局对南京市工商局试点工作的验收,更好地落实单位内部控制管理工作,为全面实施绩效管理,提高人民满意度打下坚实的基础。
培训会上,南京市工商局还就当前最新个人所得税实施条例中,相关专项附加扣除等政策进行了解读;并布置各职能处室完成了对2019年部门预算数据的分类录入工作。